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货款起诉流程和费用怎么算

郭** 江苏-连云港 欠款追讨咨询 2025.01.06 18:23:06 410人阅读

货款起诉流程和费用怎么算

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货款起诉需按一定流程进行,涉及费用也有明确规定。
1. 起诉流程:
  起诉状撰写:清晰写明原告、被告信息,明确诉讼请求,阐述事实与理由,为诉讼提供清晰依据。
  证据准备:收集如合同、交货凭证、对账单等关键材料,有力支撑货款关系存在的主张。
  立案与审理:向有管辖权法院立案庭提交材料,法院受理后通知被告答辩,再安排开庭并作出判决。
2. 费用方面:
  诉讼费:由原告预交,财产案件按诉讼请求金额或价额按比例分段累计交纳。胜诉后一般由被告承担。
  律师代理费:若委托律师,费用根据案件复杂程度、标的额等与律师协商确定。

建议起诉前充分准备证据,确保诉求合理合法;选择合适律师,明确费用标准,以维护自身合法权益。

2025-01-06 21:00:06 回复
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法律分析:
1. 起诉状撰写:这是起诉的基础,准确清晰地写明双方信息、诉求及事实理由,确保法院能明确案件关键。比如诉讼请求要具体明确要求支付的货款金额等。
2. 证据准备:充分的证据是胜诉的关键。合同能证明双方的约定,交货凭证可证实货物交付事实,对账单能明确货款数额等。
3. 立案与审理:向有管辖权法院提交材料,法院受理后程序依次推进。立案后通知被告答辩,再安排开庭,最后作出判决。
4. 费用方面:诉讼费原告预交,按标的额比例分段累计交纳。胜诉后一般由被告承担。律师代理费则需根据具体情况与律师协商。
提醒:
货款起诉中,证据的收集和整理至关重要,不同案件证据情况不同,建议咨询我进一步分析。

2025-01-06 20:34:22 回复
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(一)关于货款起诉流程的细化与补充
    1. 撰写起诉状:
      原告(债权人)信息要详细准确,包括姓名、性别、年龄、住址、联系方式等,如果是法人或其他组织,还需写明名称、住所地、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式等。被告(债务人)信息同样要尽可能详细,以便法院能够顺利送达法律文书。
      诉讼请求部分,除了要求支付货款外,如果因对方拖欠货款给自己造成了其他损失,比如利息损失等,也可以一并提出要求对方赔偿。
      事实与理由部分,要清晰、有条理地陈述双方之间的交易过程,包括合同签订情况、交货情况、对方欠款情况等,说明对方拖欠货款的行为违反了双方约定或法律规定。
    2. 准备证据:
      合同是证明双方存在交易关系及权利义务约定的重要证据,要确保合同的真实性、完整性,如有补充协议等也应一并提供。
      交货凭证,如送货单、收货单等,上面要有对方的签字或盖章确认,以证明货物已经实际交付。
      对账单可以清晰地反映双方之间的货款往来及欠款情况,最好是经过双方签字或盖章确认的。此外,还可以收集双方之间的往来函件、聊天记录、通话录音等能够证明货款关系存在及欠款事实的证据。
    3. 提交起诉状和证据:
      要确定有管辖权的法院,一般是被告住所地或者合同履行地法院。如果合同中有约定管辖法院,且该约定不违反法律规定,则应向约定的法院提交。
      向法院立案庭提交起诉状和证据时,要按照法院的要求提交相应的份数,一般是被告人数加一份,并可能需要填写一些立案登记表格等相关材料。法院会对提交的材料进行审查,符合立案条件的,会予以受理并通知原告缴纳诉讼费。
    4. 法院受理后的程序:
      法院受理后会向被告送达起诉状副本和相关证据材料,并通知被告在规定的期限内提交答辩状。被告不提交答辩状的,不影响法院审理。
      法院会根据案件情况安排开庭审理,在开庭前会通知双方当事人开庭的时间、地点等信息。开庭时,双方当事人需要按照法定程序进行陈述、举证、质证和辩论等。
      法院在审理结束后,会根据查明的事实和法律规定作出判决。如果一方对判决不服,可以在规定的上诉期限内向上一级法院提起上诉。

(二)关于费用方面的进一步说明
    1. 诉讼费:
      诉讼费由原告预交,这是为了启动诉讼程序。如果是财产案件,根据诉讼请求的金额或者价额,按照一定比例分段累计交纳。具体来说,不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳等。
      如果原告胜诉,诉讼费一般由被告承担。法院会在判决书中明确诉讼费的承担方,被告需要按照判决向原告支付相应的诉讼费。
    2. 律师代理费:
      若委托律师代理,律师代理费的数额根据案件复杂程度、标的额等与律师协商确定。一般来说,案件越复杂、标的额越高,律师代理费可能会相应增加。在与律师协商时,要明确代理费的支付方式、时间等相关事项,并签订书面的委托代理合同。

法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》规定,起诉必须符合下列条件:原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

2025-01-06 20:33:39 回复
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货款起诉这事,得按下面这些步骤来办:
1. 写起诉状。得把原告也就是债权人,还有被告也就是债务人的信息写清楚,把要求对方支付货款等诉讼请求说明白,再把事实和理由阐述好。
2. 准备证据。像合同、交货凭证、对账单这类能表明货款关系的材料都得备好。
3. 提交材料。向有管辖权的法院立案庭交起诉状和证据,法院受理后会让被告答辩,接着安排开庭,最后作出判决。

费用方面:
1. 诉讼费由原告先交。财产案件按金额或价额按比例分段累计交,比如1万以下交50元,1 - 10万部分按2.5%交等,胜诉后一般被告承担。
2. 若请律师,律师费根据案件复杂程度、标的额等和律师商量定。

2025-01-06 20:10:51 回复
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结论:
货款起诉需按一定流程进行,包括撰写起诉状、准备证据、向有管辖权法院提交材料等,费用方面涉及诉讼费及可能的律师代理费。
法律解析:
1、起诉流程方面,撰写起诉状是基础,清晰明确的原告、被告信息及诉讼请求、事实理由能让法院快速了解案件。准备充分证据如合同等,是支撑诉求的关键。向有管辖权法院立案庭提交材料后,法院按程序推进案件,保障双方权益。
2、费用方面,诉讼费预交规则明确,财产案件按金额或价额比例分段累计交纳,胜诉后一般由被告承担,这体现了法律对胜诉方的支持。而律师代理费需与律师协商确定,根据案件情况合理收费。
在货款起诉过程中,法律程序严谨,每一步都关乎当事人权益。若在起诉流程、证据准备、费用计算等方面存在疑问,建议及时向专业律师咨询,以确保自身合法权益得到有效维护。

2025-01-06 19:45:16 回复

解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,
第一联存根自留,
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。
第一联存根自留,
第二联财务联交财务,
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效

解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,
第一联存根自留,
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。
第一联存根自留,
第二联财务联交财务,
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必须开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
6、有进出仓库的单据,都必须有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效

按照中华人民共和国国家标准《物流术语》,存货质押融资是指需要融资的企业(即借方),将其拥有的存货做质物,向资金提供企业(即贷方)出质,同时将质物转交给具有合法保管存货资格的物流企业(中介方)进行保管,以获得贷方贷款的业务活动,是物流企业参与下的动产质押业务。

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